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PROFA TRIBUTARIO - MÓDULO IV - Blindaje Fiscal en el Impuesto al Valor Agregado y Gestión del Régimen de Retenciones - OCTUBRE 2026
Lugar: IESIC CC Siglo XXI La Viña. PL 15, 16 y 17
Tipo de evento: Curso
Curso culmina: 24/10/2026
Inscripciones hasta: 10/10/2026
Disponibilidad de cupos alta
Blindaje Fiscal en el Impuesto al Valor Agregado y
Gestión del Régimen de Retenciones
"Estrategias preventivas para evitar contingencias y sanciones tributarias."
Horario: Sábado de 8:30 am a 1:30 pm
Duración: 6 Horas académicas cada sábado
Nota 1: Curso presencial: Los módulos son independientes y tendrán un certificado de asistencia y participación, sin embargo, quién curse y apruebe todos los módulos tendrá el certificado del Programa.
COORDINADORA DEL PROGRAMA:
Lcda. Betsaida Rodríguez. Lcda. Contaduría Pública. Especialista en Gerencia Fiscal, Profesional Tributario con mas de 25 años de experiencia en libre ejercicio de la profesión. Facilitadora en el Instituto de Estudios Superiores e Investigación de las Ciencias Contables del Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo (IESIC). Miembro del Comité Adherente de Asuntos Tributarios del Colegio de Contadores Públicos del estado Carabobo.
Esp. Lcda. Yelitza
Maribel Camacho Hernández
OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO:
Capacitar a los participantes en el dominio técnico y legal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Venezuela, logrando que comprendan, analicen y apliquen correctamente los fundamentos sustantivos del impuesto, la determinación del débito y crédito fiscal, el prorrateo y los deberes formales; así como la ejecución precisa del régimen de retenciones para Sujetos Pasivos Especiales, mitigando riesgos de sanciones mediante el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones tributarias vigentes.
Parte 1. Conociendo el Impuesto al Valor Agregado.
1.-Evolución histórica y antecedentes
cronológicos del IVA en el sistema tributario venezolano.
2.-Marco jurídico e institucional
3.-El Hecho Imponible en el IVA y
delimitación de la Base Imponible.
4.-Clasificación legal de los Sujetos Pasivos.
5.-Temporalidad y acaecimiento del hecho
imponible:
6.-Ámbito de aplicación.
7.-Mecanismos de exoneración y exención
8.-La No Sujeción
9.-Estructura de Alícuotas Impositivas
10.-Mecánica de la determinación de la obligación
tributaria.
11.-Temporalidad del tributo.
12.-Determinación de la cuota tributaria.
13.-Procedimiento de Prorrateo de Créditos
Fiscales.
14.-Obligaciones formales del registro de
los Libros Especiales de Compras y de
Ventas.
15.-Contenido mínimo obligatorio de los Libros de
IVA
16.-Régimen Sancionatorio.
Parte 2. Régimen de retención en materia del Impuesto al
Valor Agregado
1.-Sustento
normativo del régimen de retención.
2.-Criterios de calificación de Sujetos Pasivos
como Especiales (S.P.E)
3.-Pérdida o revocación de la cualidad de Sujeto
Pasivo Especial.
4.-Designación de Agentes de Retención.
5.-Operaciones excluidas del régimen de
retención.
6.-Determinación de los porcentajes de retención.
7.-Tratamiento contable y fiscal del impuesto
retenido.
8.-Ajustes por errores de hecho.
9.-Oportunidad legal del régimen de retención.
10.-Formalidades
y especificaciones técnicas del
Comprobante de Retención de I.V.A
11.-Tratamiento del excedente de retenciones
acumuladas.
12.-Procedimiento electrónico de enteramiento de
las retenciones.
13.-Régimen Sancionatorio.
Módulo I. Fundamentos y Aplicación del Código Orgánico Tributario (C.O.T) (Norma matriz del Sistema Impositivo en Venezuela)
Módulo II. Régimen de Facturación vigente en Venezuela. ¿Quiénes están Obligados a facturar por medios digitales?
Análisis del régimen vigente y la transición obligatoria hacia los medios digitales en el ecosistema actual.
Modulo III. Fiscalidad de los Grandes Patrimonios (I.G.P)
Modulo IV. Blindaje en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) Control de Créditos, Débitos y Gestión de Retenciones.
¡Cómo evitar reparos fiscales mediante la correcta conciliación del Libro de Compras y Ventas?
Modulo V. Gestión de la Tributación Municipal y su Régimen de Retención.
Marco legal de los impuestos locales y el manejo eficiente de sus retenciones específicas.
Evaluación, cálculo y consideraciones estratégicas para el Impuesto a los Grandes Patrimonios.
Modulo VI. El Sistema de Contribuciones Parafiscales. Obligaciones ante entes públicos y el impacto de la seguridad social en la carga tributaria empresarial.
Modulo VII. I.G.T.F: Actualización y Estrategias para un Entorno Financiero Cambiante.
Modulo VIII. Aportes Parafiscales Especiales. (FONACIT-FONA y DEPORTE). Cumplimiento y gestión ante el FONACIT, FONA y el Fondo Nacional del Deporte.
Modulo IX. Estrategias de Determinación y Optimización del ISLR. Dominio del enriquecimiento neto, conciliación fiscal y planificación ante el fisco Nacional.
Modulo X. Jornada de cierre y Actividad Especial. Aplicación práctica de conocimientos y resolución de casos de la realidad tributaria nacional
INVERSIÓN:
Contador Público solvente y estudiantes de pregrado $30 + IVA, (Módulo IV) a la tasa de cambio de la fecha de pago
Otros profesionales y contadores públicos no solventes: $60 + IVA, (Módulo IV) a la tasa de cambio de la fecha de pago
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:
Realice su pago con una transferencia, al Banco Banesco, Cuenta Corriente N° 0134-0428-314281013780; a nombre de: Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo; RIF: J-07532170-7; correo electrónico: visadoelectronico@ccpcarabobo.org.ve; Valencia, Estado Carabobo, según el monto que corresponda en base a su status (Contador Público, Contador público insolvente, estudiantes, otros profesionales). El Contador Público solvente debe remitir al correo de iesic@ccpcarabobo.org.ve el certificado de solvencia emitido por la federación virtual.
1. Registrarse en el sistema de eventos del Colegio (en caso de no estarlo), accediendo de esta manera al sistema SIGEVEN.
2. Ubica en la oferta académica el enlace correspondiente al curso o taller correspondiente. Selecciona la pestaña inscripción.
3. Complete sus datos y seleccione en forma de pago la opción "transferencia electrónica". Importante: Anote los datos de su comprobante de transferencia, indicando número completo de transferencia, nombre de su banco y la fecha de la transferencia.
4. Espere el correo electrónico de inscripción en el curso (es automático del SIGEVEN) y luego el correo electrónico de validación de su pago (es un proceso administrativo).
5. Le llegará su factura de manera electrónica a su correo que tiene en el SIGEVEN en sus datos personales. (Si aplica).
Cualquier duda o inconveniente relacionado con su inscripción puede comunicarse al correo: iesic@ccpcarabobo.org.ve
INCLUYE:
- Material digital
- Certificado digital avalado por Colegio de Contadores Públicos del Estado CaraboboFRASE MOTIVADORA:
"En un mundo fiscal en constante cambio, el conocimiento es tu mejor activo. ¡Inicia tu camino a la excelencia tributaria!"
| Tipo de usuario | Etapa hasta el | Inversión | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|
| Contador público solvente | 10/10/2026 | 30 Dólares | 16% | 34.80 Dólares |
| Estudiante pregrado | 10/10/2026 | 30 Dólares | 16% | 34.80 Dólares |
| Contador público insolvente | 10/10/2026 | 60 Dólares | 16% | 69.60 Dólares |
| Otros profesionales | 10/10/2026 | 60 Dólares | 16% | 69.60 Dólares |
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Factura a nombre de empresa sin retención de ISLR o Iva
Usted deberá colocar de manera correcta y completa los datos para emitir la factura jurídica. Debe cancelar la totalidad del curso para poder inscribirse y en caso de aplicar retenciones puede enviarlas al correo iesic@ccpcarabobo.org.ve y la cuenta bancaria para hacerle su reembolso de retenciones.
Mensaje
“Usted desea factura jurídica y va a aplicar retención de islr o IVA.
Debe escribir al correo iesic@ccpcarabobo.org.ve informando los datos de los participantes y los datos de la factura a emitir para garantizar el cupo en el evento. Al realizar el pago, informarlo al mismo correo para proceder a facturar. Recuerde consignar las retenciones correspondientes.