Iniciar sesión en SIGEVEN
Restaurar contraseña
- SIGEVEN»
- Evento
PROFA TRIBUTARIO - MÓDULO III - Fiscalidad de los Grandes Patrimonios (IGP) - SEPTIEMBRE 2026
Lugar: IESIC CC Siglo XXI La Viña. PL 15, 16 y 17
Tipo de evento: Curso
Curso culmina: 05/09/2026
Inscripciones hasta: 05/09/2026
Disponibilidad de cupos alta
FISCALIDAD DE LOS GRANDES PATRIMONIOS (IGP)
Evaluación, cálculo y consideraciones estratégicas para el Impuesto a los Grandes Patrimonios.
Domina la determinación del IGP y fortalece tu capacidad de asesoría tributaria.
El Colegio de Contadores Públicos del Estado
Carabobo invita a contadores públicos, asesores tributarios, abogados,
administradores, empresarios, profesionales y estudiantes a participar en una
jornada de actualización teórico-práctica sobre el Impuesto a los Grandes
Patrimonios.
CONVALIDACIÓN ACADÉMICA
Horario: Sábado de 8:30 am a 2:30 pm
Duración: 8 Horas académicas
Nota 1: Curso presencial: Los módulos son independientes y tendrán un certificado de asistencia y participación, sin embargo, quién curse y apruebe todos los módulos tendrá el certificado del Programa.
COORDINADORA DEL PROGRAMA:
Lcda. Betsaida Rodríguez. Lcda.
Contaduría Pública. Especialista en Gerencia Fiscal, Profesional Tributario con
mas de 25 años de experiencia en libre ejercicio de la profesión. Facilitadora
en el Instituto de Estudios Superiores e Investigación de las Ciencias
Contables del Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo (IESIC).
Miembro del Comité Adherente de Asuntos Tributarios del Colegio de Contadores
Públicos del estado Carabobo.
Lcdo. Victor R. Amaya García
Contador Público | Magíster en Derecho Tributario |
Doctorando en Contaduría
Contador Público con más de 25 años de trayectoria
profesional en consultoría tributaria y financiera, auditoría externa,
planificación fiscal estratégica, análisis de estados financieros, cumplimiento
tributario y asesoría gerencial.
Es Magíster en Derecho Tributario por la Universidad
Bicentenaria de Aragua y actualmente cursa estudios de Doctorado en Contaduría
en la Universidad Nueva Esparta.
Se desempeña como profesor universitario en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Ciencias Fiscales de la Universidad
de Carabobo, donde desarrolla actividades académicas vinculadas con el análisis
jurídico-tributario, la interpretación normativa, la planificación fiscal y el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Es Socio Director de Amaya, Sánchez y Asociados, firma con
más de 25 años de experiencia en auditoría, contabilidad, asesoría fiscal,
financiera y gerencial. Asimismo, es Socio Director de ASSM Formación,
organización dedicada al diseño y desarrollo de programas de actualización
profesional.
Ha participado como facilitador académico y conferencista
en actividades organizadas por el Instituto de Estudios Superiores de
Contadores Públicos del Estado Carabobo, el Colegio de Contadores Públicos del
Estado Carabobo, universidades y organizaciones gremiales.
Su experiencia integra el análisis jurídico, contable,
financiero y tributario, permitiendo abordar el contenido del taller desde una
perspectiva técnica, práctica y orientada a la realidad empresarial.
ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN DEL FACILITADOR
* Derecho tributario.
* Planificación fiscal estratégica.
* Auditoría externa.
* Consultoría financiera y fiscal.
* Cumplimiento tributario.
* NIIF y VEN-NIF.
* Reexpresión y análisis de estados financieros.
* Finanzas corporativas.
* Contaduría gerencial.
* Asesoría empresarial y gerencial.
OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO:
Capacitar a los participantes en el análisis y aplicación
teórico-práctica del Impuesto a los Grandes Patrimonios, mediante el estudio de
su marco jurídico, sujetos pasivos, hecho imponible, base imponible, alícuota,
criterios de valoración, deberes formales y régimen sancionatorio.
La actividad estará orientada a fortalecer las
competencias necesarias para identificar, valorar, determinar, declarar y
documentar correctamente este tributo dentro del contexto tributario
venezolano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO:
Al finalizar el taller, el participante estará en
capacidad de:
* Interpretar los fundamentos jurídicos que regulan el
Impuesto a los Grandes Patrimonios.
* Identificar los sujetos pasivos y el alcance de la
obligación tributaria.
* Determinar los bienes y derechos que integran el
patrimonio gravable.
* Aplicar los criterios de valoración correspondientes a
cada tipo de activo.
* Calcular la base imponible y el impuesto determinado.
* Reconocer las obligaciones de declaración, pago y
actualización de información.
* Preparar papeles de trabajo que permitan sustentar
técnica y documentalmente la determinación del tributo.
* Identificar los riesgos fiscales, deberes formales y
sanciones aplicables.
DIRIGIDO A:
* Contribuyentes obligados al pago del Impuesto a los
Grandes Patrimonios.
* Contadores Públicos y auditores.
* Abogados tributaristas.
* Consultores fiscales y patrimoniales.
* Administradores.
* Directores y gerentes.
* Jefes, supervisores y coordinadores de las áreas
contable, administrativa, financiera y tributaria.
* Profesionales responsables de la gestión patrimonial de
las empresas.
* Asesores empresariales.
* Estudiantes de Contaduría Pública, Ciencias Fiscales,
Administración y Derecho.
* Profesionales y personas interesadas en actualizar sus
conocimientos tributarios.
UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO PROFESIONAL:
Participar en esta actividad representa una oportunidad para actualizar conocimientos, ampliar las competencias tributarias y fortalecer la capacidad de análisis y asesoría profesional.
El participante no solo conocerá la normativa aplicable, sino que podrá desarrollar una metodología práctica para identificar y valorar los elementos patrimoniales, determinar el impuesto y preparar los soportes necesarios para respaldar la declaración ante una eventual verificación o fiscalización tributaria.
La combinación de conocimientos jurídicos, contables, financieros y tributarios permitirá al participante ampliar su capacidad de respuesta y brindar una asesoría más segura, técnica y documentada.
1. Fundamentos jurídicos del IGP
* Fundamento constitucional de la tributación patrimonial.
* Ley Constitucional del Impuesto a los Grandes
Patrimonios.
* Naturaleza y características del tributo.
* Sujetos pasivos y alcance de la obligación.
* Contribuyentes obligados.
* Patrimonio gravable y no gravable.
* Obligación de declaración y pago.
2. Elementos esenciales del impuesto
* Hecho imponible.
* Temporalidad del hecho imponible.
* Base imponible.
* Alícuota aplicable.
* Territorialidad del impuesto.
* Bienes y derechos ubicados en Venezuela.
* Bienes y derechos ubicados en el exterior.
3. Determinación y valoración patrimonial
* Identificación y clasificación de los activos.
* Métodos y criterios de valoración.
* Valoración de bienes inmuebles.
* Valoración de acciones y participaciones.
* Valoración de cuentas por cobrar y otros derechos.
* Valoración de inventarios, inversiones y activos
especiales.
* Determinación de obligaciones y pasivos susceptibles de
consideración.
* Determinación de la base imponible.
* Cálculo del impuesto.
* Casos prácticos de valoración patrimonial.
4. Elaboración de papeles de trabajo
* Organización de la información patrimonial.
* Identificación y clasificación de activos y pasivos.
* Determinación de los valores fiscales.
* Conciliación de la información contable, financiera y
tributaria.
* Estructura de los papeles de trabajo.
* Relación de bienes y derechos.
* Cédulas de valoración patrimonial.
* Cédula de determinación de la base imponible.
* Cédula de cálculo del impuesto.
* Organización de los documentos de soporte.
* Desarrollo de casos prácticos reales y simulados.
5. Deberes formales y procedimientos
* Registro y actualización de información ante el SENIAT.
* Formas, condiciones y plazos de declaración.
* Pago del impuesto.
* Documentación de soporte.
* Conservación de libros, registros y comprobantes.
* Responsabilidades del contribuyente.
* Procedimientos de verificación y fiscalización.
* Atención de requerimientos de la Administración
Tributaria.
6. Sanciones y consideraciones especiales
* Régimen sancionatorio por incumplimiento.
* Omisión o presentación extemporánea de la declaración.
* Sanciones asociadas a los deberes formales.
* Intereses moratorios y accesorios de la obligación
tributaria.
* Prescripción de la obligación tributaria.
* Relación del IGP con otros tributos patrimoniales.
* Riesgos fiscales derivados de una valoración inadecuada.
* Elementos que deben considerarse ante una fiscalización.
Módulo I. Fundamentos y Aplicación del Código Orgánico Tributario (C.O.T) (Norma matriz del Sistema Impositivo en Venezuela)
Módulo II. Régimen de Facturación vigente en Venezuela. ¿Quiénes están Obligados a facturar por medios digitales?
Análisis del régimen vigente y la transición obligatoria hacia los medios digitales en el ecosistema actual.
Modulo III. Fiscalidad de los Grandes Patrimonios (I.G.P)
Modulo IV. Blindaje en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) Control de Créditos, Débitos y Gestión de Retenciones.
¡Cómo evitar reparos fiscales mediante la correcta conciliación del Libro de Compras y Ventas?
Modulo V. Gestión de la Tributación Municipal y su Régimen de Retención.
Marco legal de los impuestos locales y el manejo eficiente de sus retenciones específicas.
Evaluación, cálculo y consideraciones estratégicas para el Impuesto a los Grandes Patrimonios.
Modulo VI. El Sistema de Contribuciones Parafiscales. Obligaciones ante entes públicos y el impacto de la seguridad social en la carga tributaria empresarial.
Modulo VII. I.G.T.F: Actualización y Estrategias para un Entorno Financiero Cambiante.
Modulo VIII. Aportes Parafiscales Especiales. (FONACIT-FONA y DEPORTE). Cumplimiento y gestión ante el FONACIT, FONA y el Fondo Nacional del Deporte.
Modulo IX. Estrategias de Determinación y Optimización del ISLR. Dominio del enriquecimiento neto, conciliación fiscal y planificación ante el fisco Nacional.
Modulo X. Jornada de cierre y Actividad Especial. Aplicación práctica de conocimientos y resolución de casos de la realidad tributaria nacional
INVERSIÓN:
Contador Público solvente
y estudiantes de pregrado $20 + IVA, (Módulo III) a la tasa de
cambio de la fecha de pago
Otros profesionales y
contadores públicos no solventes: $40 + IVA, (Módulo III) a la tasa
de cambio de la fecha de pago
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:
Realice su pago con una transferencia, al Banco Banesco, Cuenta Corriente N° 0134-0428-314281013780; a nombre de: Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo; RIF: J-07532170-7; correo electrónico: visadoelectronico@ccpcarabobo.org.ve; Valencia, Estado Carabobo, según el monto que corresponda en base a su status (Contador Público, Contador público insolvente, estudiantes, otros profesionales). El Contador Público solvente debe remitir al correo de iesic@ccpcarabobo.org.ve el certificado de solvencia emitido por la federación virtual.
1. Registrarse en el sistema de eventos del Colegio (en caso de no estarlo), accediendo de esta manera al sistema SIGEVEN.
2. Ubica en la oferta académica el enlace correspondiente al curso o taller correspondiente. Selecciona la pestaña inscripción.
3. Complete sus datos y seleccione en forma de pago la opción "transferencia electrónica". Importante: Anote los datos de su comprobante de transferencia, indicando número completo de transferencia, nombre de su banco y la fecha de la transferencia.
4. Espere el correo electrónico de inscripción en el curso (es automático del SIGEVEN) y luego el correo electrónico de validación de su pago (es un proceso administrativo).
5. Le llegará su factura de manera electrónica a su correo que tiene en el SIGEVEN en sus datos personales. (Si aplica).
Cualquier duda o inconveniente relacionado con su inscripción puede comunicarse al correo: iesic@ccpcarabobo.org.ve
INCLUYE:
- Material digital
- Certificado digital avalado por Colegio de Contadores Públicos del Estado CaraboboFRASE MOTIVADORA:
"En un mundo fiscal en constante cambio, el conocimiento es tu mejor activo. ¡Inicia tu camino a la excelencia tributaria!"
| Tipo de usuario | Etapa hasta el | Inversión | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|
| Contador público solvente | 05/09/2026 | 20 Dólares | 16% | 23.20 Dólares |
| Estudiante pregrado | 05/09/2026 | 20 Dólares | 16% | 23.20 Dólares |
| Contador público insolvente | 05/09/2026 | 40 Dólares | 16% | 46.40 Dólares |
| Otros profesionales | 05/09/2026 | 40 Dólares | 16% | 46.40 Dólares |
Mensaje
Importante
Usted debe seleccionar el tipo de factura que será generado
Haga su selección ahora
Una vez seleccionado el tipo de factura NO se aceptan cambios de información
Mensaje
Factura personalizada a su nombre
Usted acepta que será generada una factura personalizada a su nombre y no se puede hacer cambios posteriores
Mensaje
Factura a nombre de empresa sin retención de ISLR o Iva
Usted deberá colocar de manera correcta y completa los datos para emitir la factura jurídica. Debe cancelar la totalidad del curso para poder inscribirse y en caso de aplicar retenciones puede enviarlas al correo iesic@ccpcarabobo.org.ve y la cuenta bancaria para hacerle su reembolso de retenciones.
Mensaje
“Usted desea factura jurídica y va a aplicar retención de islr o IVA.
Debe escribir al correo iesic@ccpcarabobo.org.ve informando los datos de los participantes y los datos de la factura a emitir para garantizar el cupo en el evento. Al realizar el pago, informarlo al mismo correo para proceder a facturar. Recuerde consignar las retenciones correspondientes.